BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN
Rambudget 2000
Utdrag ur rambudgeten
Verksamhetens nettokostnader enligt:
- Bokslut 1998 389,7 Mkr
- Budget 1999 388,6 Mkr
- Prel. budgetram 2000 394,4 Mkr, efter justering 398.803.
- "BUN har i sitt arbete med Budget 2000 inriktat sig på att förstärka grundskolan", slut citat.
- "…att ta fram förutsättningarna inte bara för en barnomsorgspeng utan för en barn- och ungdomspeng
(BUP), som skall omfatta förskola, familjedaghem, skola och fritidshem", slut citat.
- Översyn av taxor för förskola, familjedaghem och fritidshem.
- Ökat behov av rehabilitering för äldre medarbetare som bl a inte orkar med effektiviseringen inom skolan.
- Antalet chefstjänster skärs ned.
- "Pengar avsätts till den uppsökande verksamheten som varje nämndledamot gör ute i verksamheterna i sin
egenskap av kontaktperson", slut citat.
- "BUN-kontoret är en svårberäknad del av budget 2000, eftersom mycket fortfarande är oklart när det gäller att avgöra "vem som skall bekosta vad" i det nyorganiserade kommunkontoret", slut citat.
- "Antalet barn per vuxen beräknas kunna bibehållas på nuvarande nivå", slut citat.
- "I samband med den planerade Barn- och ungdomspengens införande, förväntas föräldrar i större utsträckning än idag välja deltidsalternativ för sina barn, vilket innebär att verksamheten måsta anpassas till de behov som uppstår", slut citat.
- Rosersbergs och Sigtuna fritidsgårdar drivs av föreningar. Inför 2000 kommer man att försöka öka inslaget av föreningsaktivitet även på Paviljongen och Valstagården. Fältverksamheten kommer att ökas något.
- Totala kostnaden för grundskolan: Budget 2000 210,4 Mkr
Budget 1999 204,2 Mkr
Utfall 1998 204,2 Mkr
- Tre friskolor har anmält intresse för att få etablera sig i kommunen.
- Ca 90% av eleverna under våren -98 var godkända i kärnämnena, i stort sett samma nivå som föreg. år.
- Antalet elever i särskolan har ökat stadigt under de senaste åren.
- Ca 700 elever omfattas av undervisningen i Kulturskolans regi, det finns en kö på ca 200 elever.. Kulturskolan ha tecknat samarbetsavtal med Beckers, Eurostop och Kyrkan, säljer verksamhet bl a till Länsmusiken och Danshögskolan.
- Ekonomiskt utfall enligt föreliggande budget:
Minskningar - 5.701
Ökningar 8.477
Summa underskott ca - 2.800
"Detta är ett mycket osäkert överskridande, då kostnaderna för genomförandet av barn- och ungdomsnämnden i dagens läge endast utgör en uppskattning och kanske inte alls blir i den storlek som förutspåtts", slut citat.
- Barn- och ungdomsnämnden erhöll verksamhetsplan 2000-2002 en utökad budgetram med 6 Mkr som kompensation för utökat elevantal med c 180 platser. Dessutom har ramen justerats till följd av ny adm. organisation och vissa adm. tjänster har flyttats.
- Budgetförslaget överskrider den tilldelade ramen med 4,6 Mkr; nämnden har räknat in medel för löneökningar 1999 med 2,4 Mkr, resten är allmänt överskridande.
- Prognosen i delårsbokslutet aug-99 visar ett underskott på 12,2 Mkr.
- I budgeten för 2000 har nämnden även (förutom nämnda 6 Mkr) fått en ramförstärkning med motsvarande ovan nämnda löneökningar om 2,4 Mkr. Dessutom belastas inte nämnden av omföring av 2,5 adm. tjänster.
- Sammantaget erhåller nämnden en utökning med netto 9,6 Mkr utöver nämnda 6 Mkr
Märsta den 14 november 1999.
Thorbjörn Stensson, för
Samlade Föräldraföreningar i Sigtuna Kommuns Skolor